กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

กปท.7

แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง รหัส กปท. L8010

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 (2) “ให้พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 10”

อาศัยอำนาจของประกาศ ฯ ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” จึงได้จัดทำแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.
ชื่อ
check_box_outline_blank
แผนงาน
check_box
โครงการ
check_box_outline_blank
กิจกรรม
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
2.
ชื่อ
check_box_outline_blank
หน่วยงาน
check_box_outline_blank
องค์กร
check_box_outline_blank
กลุ่มประชาชน
สำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
กลุ่มคน
นางสำลี ลัคนาวงศ์
ว่าที่ ร.ต. สุกลพรหมรักษ์
นายกิตติศักดิ์ สุวรรณรัตน์
นายลิขิต อังศุภานิช
นางสาวคารีน่า โสยดี
3.
หลักการและเหตุผล

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (The Community Health Security Fund) "กองทุนสุขภาพตำบล" นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วน ในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของประชาชน ร่วมวางแผน และส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้

(1) เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(2) เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่และกรณีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ให้สนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงการ วัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นๆ

(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นหรือหน่วยงานที่ดูแล ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นหรือหน่วยงานที่ดูแลดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

(4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย โดยการจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลม และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

(5) กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกองทุน การประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

4.
วัตถุประสงค์(เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)
  • 1. เพื่อให้การบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
    ตัวชี้วัด : - การบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการประเมินการบริหารจัดการอยู่ในระดับ A หรือ A+ - คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ - กองทุนฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 80.00
  • 2. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ในการจัดบริการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10
    ตัวชี้วัด : - กองทุนฯ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่มีความครอบคลุมทุกประเภท ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 80.00
  • 3. เพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
    ตัวชี้วัด : - มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อย่างน้อย 1 นวัตกรรม
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 1.00
  • 4. เพื่อพัฒนากองทุนฯให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่หน่วยงานภายนอก
    ตัวชี้วัด : - มีกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงานภายนอก มาเรียนรู้/ศึกษาดูงานกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน/ปี
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 3.00
  • 5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมธรรมนูญสุขภาพในระดับหมู่บ้านหรือตำบล
    ตัวชี้วัด : - เกิดธรรมนูญสุขภาพระดับหมู่บ้านหรือตำบลในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และเพิ่มขึ้นทุกปี จนครบร้อยละ 100 ในปี 2566
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 25.00
  • 6. เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง
    ตัวชี้วัด : - กองทุนฯ มีการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงร้อยละ 100
    ขนาดปัญหา เป้าหมาย 100.00
5.
วิธีดำเนินการ(ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามข้อ 4)
  • 1. การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. คณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ โดยการประชุมหรือฝึกอบรม
    • จัดอบรมเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง

    • ส่งเข้าร่วมประชุมหรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 17คน

    • ทีปรึกษากองทุนฯ จำนวน3คน

    • คณะอนุกรรมการพิจารณาฯ จำนวน12คน

    • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลจำนวน7คน

    • คณะอนุกรรมการ LTC จำนวน10คน

    • คณะทำงาน จำนวน 5คน

    รวม54คน

    งบประมาณ

    กรณีเข้าร่วมประชุมหรืออบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด

    • ค่าลงทะเบียนที่ใช้ในการประชุมหรือฝึกอบรม
    • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    • ค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

    กรณีที่กองทุนจัดประชุมหรืออบรม

    • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
    • ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม
    • ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมหรือฝึกอบรม
    • ค่าประกาศนียบัตร
    • ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
    • ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
    • ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
    • ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม
    • ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
    • ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน
    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
    • ค่าสมนาคุณวิทยากร
    • ค่าอาหาร
    • ค่ายานพาหนะ
    • ค่าคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (พ.ศ. 2561) สำหรับคณะกรรมการกองทุนฯ
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ

    รวมเป็นเงิน 16,628 บาท

    งบประมาณ 16,628.00 บาท
  • 2. อบรม/พัฒนาทักษะการเขียนโครงการ
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. จัดอบรม/พัฒนาเพิ่มทักษะการเขียนโครงการ แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เกี่ยวกับ
    • หลักการเขียนโครงการทั่วไป

    • แนวคิดในการเขียนโครงการ

    • การเขียนโครงการ

    • การใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เป็นต้น

    กลุ่มเป้าหมาย

    • ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จำนวน30คน
    • ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 2 คน จำนวน24คน
    • ตัวแทนจากกลุ่มหรืองค์กรต่างๆจำนวน5คน
    • คณะทำงาน จำนวน3คน

      รวม62คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน62 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ25บาทเป็นเงิน3,100บาท
    • ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 62 คนๆละ 1 มื้อๆละ 65 บาท เป็นเงิน 4,030 บาท
    • ค่าวัสดุ/เอกสารประกอบการอบรมเป็นเงิน2,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 600บาท
    • ค่ายานพาหนะสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 59 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท

    รวมเป็นเงิน 15,630 บาท

    งบประมาณ 15,630.00 บาท
  • 3. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน17คน
    • ที่ปรึกษา จำนวน 3คน
    • คณะทำงานจำนวน 2คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน(โดยประมาณ)จำนวน 30คน

      รวม52คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 52 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาจำนวน 20 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 600 บาท

    รวมเป็นเงิน 10,300 บาท

    งบประมาณ 10,300.00 บาท
  • 4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 2
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน17คน
    • ที่ปรึกษา จำนวน 3คน
    • คณะทำงานจำนวน 2คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน(โดยประมาณ)จำนวน 30คน

      รวม52คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 52 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาจำนวน 20 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 600 บาท

    รวมเป็นเงิน 10,300 บาท

    งบประมาณ 10,300.00 บาท
  • 5. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน17คน
    • ที่ปรึกษา จำนวน 3คน
    • คณะทำงานจำนวน 2คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน(โดยประมาณ)จำนวน 30คน

      รวม52คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 52 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาจำนวน 20 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 600 บาท

    รวมเป็นเงิน 10,300 บาท

    งบประมาณ 10,300.00 บาท
  • 6. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 4
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน17คน
    • ที่ปรึกษา จำนวน 3คน
    • คณะทำงานจำนวน 2คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน(โดยประมาณ)จำนวน 30คน

      รวม52คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 52 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาจำนวน 20 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 600 บาท

    รวมเป็นเงิน 10,300 บาท

    งบประมาณ 10,300.00 บาท
  • 7. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯและที่ปรึกษา ครั้งที่ 5
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน17คน
    • ที่ปรึกษา จำนวน 3คน
    • คณะทำงานจำนวน 2คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน(โดยประมาณ)จำนวน 30คน

      รวม52คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 52 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ และที่ปรึกษาจำนวน 20 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 400 บาทเป็นเงิน 8,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 600 บาท

    รวมเป็นเงิน 10,300 บาท

    งบประมาณ 10,300.00 บาท
  • 8. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการ LTCจำนวน10คน
    • คณะทำงาน จำนวน 2คน
    • ตัวแทนศูนย์ฯ จำนวน 2คน

      รวม 14คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน14คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน350บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมบุคคลภายนอก จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 500 บาท

    รวมเป็นเงิน4,850บาท

    งบประมาณ 4,850.00 บาท
  • 9. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการ LTCจำนวน10คน
    • คณะทำงาน จำนวน 2คน
    • ตัวแทนศูนย์ฯ จำนวน 2คน

      รวม 14คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน14คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน350บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมบุคคลภายนอก จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 500 บาท

    รวมเป็นเงิน4,850บาท

    งบประมาณ 4,850.00 บาท
  • 10. ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงรายบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการ LTCจำนวน10คน
    • คณะทำงาน จำนวน 2คน
    • ตัวแทนศูนย์ฯ จำนวน 2คน

      รวม 14คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน14คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน350บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการ LTC จำนวน 10 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 400 บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมบุคคลภายนอก จำนวน 2 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 500 บาท

    รวมเป็นเงิน4,850บาท

    งบประมาณ 4,850.00 บาท
  • 11. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม ครั้งที่ 1
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการฯจำนวน12คน
    • คณะทำงานจำนวน1คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน (โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    รวม43คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 43คนๆ ละ1มื้อๆละ 25 บาทเป็นเงิน1,075บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการกิจกรรมจำนวน 12 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน3,600บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 750 บาท

    รวมเป็นเงิน5,625บาท

    งบประมาณ 5,625.00 บาท
  • 12. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมครั้งที่ 2
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการฯ                      จำนวน  12  คน
    • คณะทำงาน                              จำนวน    1  คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน (โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

                                  รวม  43  คน

    หมายเหตุ  ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 43  คนๆ ละ  1  มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  1,075  บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการกิจกรรม  จำนวน 12 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน  3,600  บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุม  เป็นเงิน 750 บาท

    รวมเป็นเงิน  5,625  บาท

    งบประมาณ 5,625.00 บาท
  • 13. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม ครั้งที่ 3
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการฯจำนวน12คน
    • คณะทำงานจำนวน1คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน (โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    รวม43คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 43คนๆ ละ1มื้อๆละ 25 บาทเป็นเงิน1,075บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการกิจกรรมจำนวน 12 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน3,600บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 750 บาท

    รวมเป็นเงิน5,625บาท

    งบประมาณ 5,625.00 บาท
  • 14. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรม ครั้งที่ 4
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. พิจารณา กลั่นกรองแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการฯจำนวน12คน
    • คณะทำงานจำนวน1คน
    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆละ 2 คน (โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    รวม43คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 43คนๆ ละ1มื้อๆละ 25 บาทเป็นเงิน1,075บาท
    • ค่าตอบแทนในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการกิจกรรมจำนวน 12 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน3,600บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 750 บาท

    รวมเป็นเงิน5,625บาท

    งบประมาณ 5,625.00 บาท
  • 15. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ครั้งที่ 1
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง

    กลุ่มเป้าหมาย

    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯโครงการละ 2 คน(โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    • คณะทำงานจำนวน3 คน

      รวม33คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน33 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 825บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 125 บาท

    รวมเป็นเงิน1,550บาท

    งบประมาณ 1,550.00 บาท
  • 16. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ครั้งที่ 2
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง

    กลุ่มเป้าหมาย

    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯโครงการละ 2 คน(โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    • คณะทำงานจำนวน3 คน

      รวม33คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน33 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 825บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 125 บาท

    รวมเป็นเงิน1,550บาท

    งบประมาณ 1,550.00 บาท
  • 17. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ครั้งที่ 3
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง

    กลุ่มเป้าหมาย

    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯโครงการละ 2 คน(โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    • คณะทำงานจำนวน3 คน

      รวม33คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน33 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 825บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 125 บาท

    รวมเป็นเงิน1,550บาท

    งบประมาณ 1,550.00 บาท
  • 18. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง ครั้งที่ 4
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมชี้แจงผู้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ และจัดทำบันทึกข้อตกลง

    กลุ่มเป้าหมาย

    • ตัวแทนผู้เสนอโครงการๆที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯโครงการละ 2 คน(โดยประมาณ) จำนวน 30 คน

    • คณะทำงานจำนวน3 คน

      รวม33คน

    หมายเหตุตัวแทนผู้เสนอโครงการๆ ขึ้นอยู่กับโครงการที่เสนอขอในแต่ละครั้ง

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน33 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน 825บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 600 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 125 บาท

    รวมเป็นเงิน1,550บาท

    งบประมาณ 1,550.00 บาท
  • 19. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม/ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน7คน
    • คณะทำงานจำนวน1คน
    • ผู้เสนอโครงการ (โดยประมาณ) จำนวน50 คน

      รวม58คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 58 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท
    • ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 58 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 3,770บาท
    • ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 7 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน2,100 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 700 บาท
    • ค่าป้ายไวนิลขนาด 1.2x2.4 เมตรจำนวน1ผืน เป็นเงิน432บาท

    รวมเป็นเงิน 10,102 บาท

    งบประมาณ 10,102.00 บาท
  • 20. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม/ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน7คน
    • คณะทำงานจำนวน1คน
    • ผู้เสนอโครงการ (โดยประมาณ) จำนวน50 คน

      รวม58คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 58 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท
    • ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 58 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 65 บาท เป็นเงิน 3,770บาท
    • ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 7 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน2,100 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุมเป็นเงิน 650 บาท


      รวมเป็นเงิน 9,620 บาท
    งบประมาณ 9,620.00 บาท
  • 21. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม/ประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

    2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่

    กลุ่มเป้าหมาย

    • คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล    จำนวน  7  คน
    • คณะทำงาน                                        จำนวน  1  คน
    • ผู้เสนอโครงการ (โดยประมาณ)                จำนวน  50 คน

                                    รวม  58  คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 58 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,900 บาท
    • ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 58 คนๆละ 1 มื้อๆ ละ 65 บาท  เป็นเงิน 3,770  บาท
    • ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวน 7 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 300 บาท  เป็นเงิน  2,100 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงานสำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 1 คนๆละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน 200 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุม  เป็นเงิน 650 บาท


      รวมเป็นเงิน 9,620 บาท
    งบประมาณ 9,620.00 บาท
  • 22. ประชุมการจัดทำแผนสุขภาพตำบลกำแพง
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1 จัดทำแผนสุขภาพตำบลกำแพง จำนวน 11 หมู่บ้านๆละ 25 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, สมาชิก อบต., กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุข, ผู้นำศาสนา, แกนนำผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ อบต.กำแพง

    แยกรายหมู่บ้าน ดังนี้

    • หมู่ที่ 1 บ้านควนไสน
    • หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา
    • หมู่ที่ 3 บ้านควน และหมู่ที่ 4 บ้านควนใหญ่
    • หมู่ที่ 5 บ้านปิใหญ่
    • หมู่ที่ 6 บ้านปลักมาลัย
    • หมู่ที่ 7 บ้านโกตา
    • หมู่ที่ 8 บ้านอุไร
    • หมู่ที่ 9 บ้านป่าฝาง
    • หมู่ที่ 10 บ้านปากปิง
    • หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเสม็ด
    • หมู่ที่ 12 บ้านตูแตหรำ

    กลุ่มเป้าหมาย

    • แกนนำหมู่บ้านละ 25 คน 11 หมู่บ้าน จำนวน 275คน
    • คณะทำงานจำนวน5คน/ครั้ง

      รวม280คน


      งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับแกนนำหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้านๆละ 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาทเป็นเงิน 6,875 บาท

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะทำงาน จำนวน 5 คนๆละ 11 มื้อๆละ 25 บาทเป็นเงิน 1,375 บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงาน สำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 3 คนๆ ละ 11 ครั้งๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท
    • ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 675 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน2,000 บาท
    • ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ได้แก่ ปากกา สมุด แฟ้ม เป็นต้น เป็นเงิน 3,000 บาท


      รวมเป็นเงิน20,525 บาท
    งบประมาณ 20,525.00 บาท
  • 23. การจัดทำธรรมนูญตำบลกำแพง
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    1. ประชุมจัดทำธรรมนูญตำบลกำแพง

    หมายเหตุ

    • รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

    กลุ่มเป้าหมาย

    • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2คน
    • เจ้าหน้าที่ อบต.จำนวน2คน
    • ผู้นำศาสนา จำนวน12คน
    • กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจำนวน12คน
    • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน12คน
    • ประชาชนทั่วไปจำนวน24คน
    • คณะทำงาน จำนวน 5คน

      รวม69คน

    งบประมาณ

    • ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน69 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเป็นเงิน1,725บาท
    • ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000บาท
    • ค่าตอบแทนคณะทำงาน สำหรับ จนท./ลูกจ้าง อปท.ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ฯ จำนวน 5 คนๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
    • ค่าเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน 1,000 บาท
    • ค่ายานพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 64 คนๆละ 1 ครั้งๆละ 100 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท

    รวมเป็นเงิน11,125 บาท

    งบประมาณ 11,125.00 บาท
  • 24. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
    รายละเอียด

    รายละเอียดกิจกรรม

    • จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

    • จัดทำเอกสาร แผ่นพับ วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ


      กรณีจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

    • มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

      • ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

      • ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

    • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

    • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

    • มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

    • มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

    • มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

    • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

    • สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth


      กรณีจัดซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบพกพา

    • ลำโพงขนาด 15 นิ้ว

    • เพาเวอร์ 700 w

    • ความเร็ว 101 DB

    • ความถี่เสียง 35 Hz-20KHz

    • เพาเวอร์แอมป์ 100w

    • ไมค์ลอย UHF 2 ตัว

    • สามารถปรับเสียง ทุ้ม-แหลมได้

    • สามารถควบคุมเสียงเพลงได้

    • สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟน LINE INPUT ได้

    • BUILT INCHARGEABLE BATT

    • มีที่จับล้อลากง่ายสำหรับลากเคลื่อนย้าย

    • AC 220-240V 50/60HZ

    • มีช่องต่อ USB

    งบประมาณ

    • ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 7,000 บาท

    • ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ เป็นเงิน 1,000 บาท

    • ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท

    • ค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่เอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท

    รวมเป็นเงิน40,000บาท

    งบประมาณ 40,000.00 บาท
6.
กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
6.1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน คน

6.2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน คน

6.3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน คน

6.4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน คน

6.5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน คน

6.6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน คน

6.7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน คน

6.8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน คน

6.9. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] จำนวน คน

7.
ระยะเวลาดำเนินการ(ควรระบุตามการดำเนินงานจริง)

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

8.
สถานที่ดำเนินการ

เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

9.
งบประมาณ(ให้สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ ที่ตั้งไว้ตามข้อ 5)

รวมงบประมาณโครงการ 228,000.00 บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

10.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามข้อ 4)
  1. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการหรือพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และมีผลการประเมินการบริหารจัดการอยู่ในระดับ A หรือ A+
  2. ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงกองทุนฯ ทุกกลุ่มวัย และกองทุนฯให้การสนับสนุน และส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ในการจัดบริการสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ครอบคลุมทุกภาคส่วน
  3. เกิดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และยั่งยืน
  4. กองทุนฯ มีการพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่หน่วยงานภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  5. กองทุนฯ ได้สนับสนุนให้เกิดธรรมนูญสุขภาพสุขภาพตำบลในพื้นที่
  6. กองทุนฯ ได้สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
11.
คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ

ข้าพเจ้า ................................................................ ตำแหน่ง.................................................... หน่วยงาน................................................................................ หมายเลขโทรศัพท์......................................................... ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในครั้งนี้

  • check_box_outline_blank ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น
  • check_box_outline_blank สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.
  • check_box_outline_blank รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว


ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

      (............................................................)

ตำแหน่ง ............................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................................
- เห็นชอบ/อนุมัติ
- ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ


ลงชื่อ............................................................หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

      (............................................................)

ตำแหน่ง ............................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................................

กปท.8

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง รหัส กปท. L8010

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วัน...........เดือน............................................ พ.ศ. ............
เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรียน ประธานกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง
เอกสารแนบ แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (แบบ กปท.7) จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ” นั้น

หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปท. ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ .................................................. หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

(...........................................................)

ตำแหน่ง ...............................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ......................................

กปท.9

แบบอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กำแพง รหัส กปท. L8010

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วัน...........เดือน............................................ พ.ศ. ............
ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ....................... เมื่อวันที่ .................................................... สรุปผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. ความสอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน
check_box_outline_blank
สอดคล้อง
check_box_outline_blank
ไม่สอดคล้อง
ความเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................
2. ความซ้ำซ้อนของงบประมาณกองทุน ฯ กับงบประมาณจากแหล่งอื่น
check_box_outline_blank
ซ้ำซ้อน
check_box_outline_blank
ไม่ซ้ำซ้อน
ความเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................
3. ความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน
check_box_outline_blank
เสี่ยง
check_box_outline_blank
ไม่เสี่ยง
ความเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................
4. เป็นหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน ที่มีสิทธิขอรับงบประมาณ (ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) (เลือกเพียง 1 ข้อ)
5. ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศ ฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) (เลือกเพียง 1 ข้อ)
6.งบประมาณที่เสนอ จำนวน 228,000.00 บาท
check_box_outline_blank
อนุมัติงบประมาณ เนื่องจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
check_box_outline_blank
ประชาชนได้รับผลประโยชน์
check_box_outline_blank
ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
check_box_outline_blank
ผู้รับผิดชอบงานมีศักยภาพ
check_box_outline_blank
ค่าใช้จ่ายมีความคุ้มค่า
จึงเห็นควรสนับสนุน เป็นเงิน จำนวน ........................................ บาท
ความเห็นเพิ่มเติม..................................................................................................................................
check_box_outline_blank
ไม่อนุมัติงบประมาณ
เพราะ...................................................................................................................................................
check_box_outline_blank
ให้รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ภายในวันที่................................................(ตามแบบฟอร์ม ฯ กปท.10)
check_box_outline_blank
ให้ อปท. แจ้งผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทราบผล เพื่อดำเนินการ ต่อไป
ลงชื่อ ....................................................................

(....................................................................)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประชุม

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

ลงชื่อ ....................................................................

ตำแหน่ง ....................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................................