กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ผลการดำเนินงาน ๑.๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อจัดทำแผนการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการติดตามประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง
๑.๒ มีกิจกรรม/โครงการที่ของบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ ๑.๓ มีการออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน จำนวน ๗ โครงการ จาก ๑๓ โครงการในเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔ และออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ๑.๔ การรายงานผลโครงการ/กิจกรรมที่ขอสนับสนุนงบประมาณ
รายงานผลได้ตามกำหนดเวลา จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นโครงการที่รับงบประมาณ และสามารถติดตาม รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ ของโครงการที่รับทุน
มีการขอขยายเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ทำกิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ยังไม่รายงานผลโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ๑.๕ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ข้อ ๑๐(๑) สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ภายใต้รูปแบบนโยบายโครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน จำนวนเงิน ๑๗,๐๓๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๒ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคไม่ติดต่อแบบยั่งยืน ปี ๖๗ จำนวนเงิน ๒๗,๙๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๓ โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวนเงิน ๒๔,๓๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๔ โครงการรักษ์สุขภาพ ขยับกาย สบายชีวี ปี ๖๗ จำนวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๕ โครงการมารดาและเด็กสุขภาพด้วยตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน จำนวนเงิน ๒๖,๓๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณประเภทที่ ๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑,๖๓๐ บาท
ข้อ ๑๐(๒) สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) จำนวนเงิน ๒๓,๐๙๕ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ๒.๒ โครงการสร้างเสริมสุขภาพสร้างกำลังผู้สูงวัยสุขภาพดี จำนวนเงิน ๘,๗๖๕ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งดินลุ่ม ๒.๓ โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าแก่บ่อหิน จำนวนเงิน ๓๐,๕๗๕ บาท ผู้รับผิดขอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ป่าแก่บ่อหิน ๒.๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนวรรธนะสาร จำนวนเงิน ๑๗,๒๙๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนวรรธนะสาร ๒.๕ โครงการเยาวชนจิตแจ่มใส ใส่ใจเกบาน จำนวนเงิน ๒๘,๘๗๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแก่บ่อหิน
รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณประเภทที่ ๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘,๕๙๕ บาท ข้อ ๑๐(๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๓.๑ โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวนเงิน ๑๐,๖๐๑ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง ๓.๒ โครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวนเงิน ๑๐,๗๒๕ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณประเภทที่ ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๓๒๖ บาท ข้อ ๑๐(๔) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน/พัฒนากองทุนฯ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ ๔.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ


ข้อ ๑๐(๕) ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
- รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งสิ้น ๓๑๗,๖๗๕ บาท
เบิกจ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๙๔,๐๐๑ บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๖๒.๕๒ บาท
รวมเป็นเงินคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓,๒๔๙.๗๑ บาท
๑.๖ กองทุนฯสามารถบริหารงานสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้รับทุนร้อยละ ๙๗ ของเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑.๗ สัดส่วนการใช้งบประมาณเทียบจากเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดจำนวน ๒๙๔,๐๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๔ (อนุมัติงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นร้อยละ ๙๗ เนื่องจากงบประมาณโครงการประเภทที่ ๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการกองทุนฯ เบิกจ่ายงบประมาณไม่หมด คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๕๕๐ บาท
๑.๘ เงินคงเหลือสะสมของกองทุนฯ จำนวน ๓๓,๒๔๙.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๖ ของเงินงบประมาณปี ๒๕๖๗
รวม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๓๑๗,๖๗๕ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจากกองทุนฯ ทั้งสิ้น ๒๙๔,๐๐๑ บาท เงินคงเหลือจากโครงการประเภทที่ ๔ จำนวน ๑๒,๕๕๐ บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แบบมีเงื่อนไข ได้แก่ ๒.๑ มีการออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน จำนวน ๗ โครงการ จาก ๑๓ โครงการในเดือนกุมภาพันธ์ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๔ (ตัวชี้วัด ภายในเดือนมีนาคม ร้อยละ ๗๐) และออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ในการออกเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ
๒.๒ การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน ๒ โครงการ โดย๑ โครงการมีการขอขยายเวลาการดำเนินกิจกรรมนโครงการ รายละเอียดดังนี้ รายงานผลได้ตามกำหนดเวลา จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นโครงการที่รับงบประมาณ และสามารถติดตาม รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖ ของโครงการที่รับทุน
มีการขอขยายเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ทำกิจกรรมแล้วเสร็จ แต่ยังไม่รายงานผลโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗ ๒.๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่ได้ไปอบรมพัฒนาศักยภาพ แต่มีการทบทวนในระหว่างการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง จากฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ (ตัวชี้วัด ๑๐๐%) ๒.๔ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล ครบ ๑๐๐%

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน
ตัวชี้วัด : กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %
7.00 97.00

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้รับทุน จำนวน ร้อยละ 97

2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล
ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)
15.00 5.00

โครงการประเภทที่2 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน ชุมชนในพื้นที่

3 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ
5.00 4.00

 

4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)
16.00 11.00

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 13 โครงการ รายงานผลตามกำหนด จำนวน 11 โครงการ รายงานผลล่าช้า 1 โครงการ และขอขยายเวลาในการทำกิจกรรมอีก 1 โครงการ

5 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น
13.00 11.00

ร้อยละ 84.6 ของโครงการที่สนับสนุนงบประมาณ (ทั้งหมด 13 โครงการ รายงานไม่ตรงตามกำหนด 2 โครงการ

6 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล ครบ ๑๐๐%
100.00 100.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 22 22
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน 0
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 0
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 22 22

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน (2) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล (3) เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ (4) เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี (5) เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา (6) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (2) ประชุมคณะกรรมการ (3) พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ (4) ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ (5) ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (6) อบรมให้ความรู้

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑. งบประมาณในการบริหารจัดการกองทุนฯมีน้อย ทำให้การบริหารจัดการงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ไม่เพียงพอหากจะให้ไปอบรมพัฒนาศักยภาพนอกสถานที่ หรือการส่งไปอบรม เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารกองทุนฯ จึงทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งแนวทางการแก้ไขที่ผ่านมา คือการให้ความรู้ การพูดคุยสอดแทรกในเรื่องของระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติงาน การสนับสนุนงบประมาณให้แก่พื้นที่ในวาระการประชุมของคณะกรรมการกองทุนฯในปีงบประมาณนั้นๆ ๒. ความรู้ ความเข้าใจ และหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณของผู้จะขอรับทุน ยังไม่ทั่วถึง ต้องเพิ่มความรู้ ความเข้าใจอีก เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และความรวดเร็วในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมายังกองทุนฯ อีกทั้งยังส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติโครงการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh