กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ประจำปีงบประมาณ 2568
รหัสโครงการ 68-L4120-04-01
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
วันที่อนุมัติ 26 กันยายน 2567
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2568
งบประมาณ 110,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.105,101.204place
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2568 1 ต.ค. 2567 30 ก.ย. 2568 110,000.00
รวมงบประมาณ 110,000.00
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 97 keyboard_arrow_down

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ได้กำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดให้อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมตามแผนกำหนดการประชุมตามเวลาที่ได้กำหนด พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนและผู้รับทุนให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเกิดประสิทธิผล สำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ขึ้น

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดสัดส่วนเงินคงเหลือสะสม

สัดส่วนเงินคงเหลือ น้อยกว่า 1 เท่า ของรายรับปีที่ผ่านมา

0.90
2 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

จำนวนครั้งในการพิจารณาอนุมัติโครงการ LTC ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/ปี

2.00
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่บุคลากรสำหรับดำเนินงานและช่วยเหลืองานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

จำนวนคณะกรรมการ/อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่บุคลากรสำหรับดำเนินงานและช่วยเหลืองานกองทุนฯ ได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพในการบริหารกองทุน

1.00
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 67พ.ย. 67ธ.ค. 67ม.ค. 68ก.พ. 68มี.ค. 68เม.ย. 68พ.ค. 68มิ.ย. 68ก.ค. 68ส.ค. 68ก.ย. 68
1 ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ /อนุกรรมการ LTC(2 ธ.ค. 2567-25 ก.ย. 2568) 54,800.00                        
2 จัดทำแผนสุขภาพกองทุน(2 ธ.ค. 2567-24 ม.ค. 2568) 10,000.00                        
3 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ(12 ธ.ค. 2567-29 ก.ย. 2568) 14,880.00                        
4 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ ผู้ขอรับงบประมาณ(1 ม.ค. 2568-29 ก.ค. 2568) 30,320.00                        
รวม 110,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ /อนุกรรมการ LTC กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 46 54,800.00 0 0.00 54,800.00
12 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 11 7,260.00 - -
19 ธ.ค. 67 - 26 ก.ย. 68 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 24 40,280.00 - -
23 ธ.ค. 67 - 21 ก.ย. 68 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ 11 7,260.00 - -
2 จัดทำแผนสุขภาพกองทุน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 10,000.00 0 0.00 10,000.00
10 ธ.ค. 67 กิจกรรมทำแผนสุขภาพ ประจำปี 2568 30 10,000.00 - -
3 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1 14,880.00 0 0.00 14,880.00
16 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 จัดวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประชุม 0 2,880.00 - -
1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 การจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) 1 12,000.00 - -
4 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ ผู้ขอรับงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 40 30,320.00 0 0.00 30,320.00
17 ธ.ค. 67 - 10 ก.ย. 68 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้ขอรับทุนโครงการ 20 1,200.00 - -
20 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ 20 29,120.00 - -
รวมทั้งสิ้น 117 110,000.00 0 0.00 110,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทำให้การบริหารเงินกองทุนมีประสิทธิภาพ (สัดส่วนเงินคงเหลือ ลดลงน้อยกว่า 1 เท่า)
  2. ทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการจัดบริการดูแลระยะยาว
  3. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารกองทุน
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2567 10:18 น.