กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ผลการดำเนินงาน ๑.๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อจัดทำแผนการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล การพิจารณาแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ ครั้ง ๑.๒ มีกิจกรรม/โครงการที่ของบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ของโครงการที่ของบประมาณสนับสนุน ๑.๓ กองทุนฯ สามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ โครงการ จากจำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ และสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการแก่ผู้รับทุน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑.๔ มีการขอคืนเงินที่สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ปี ๖๘ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท (รพ.สต.บ้านเขาแดง) คงเหลือโครงการที่สนับสนุนงบประมาณไปดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๘ โครงการ
๑.๕ การรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ รายงานผลได้ตามกำหนดเวลา จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นโครงการที่รับงบประมาณและสามารถติดตาม รายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่รับทุน
โครงการ/กิจกรรมที่กองทุนหลักประกันสุขภาพฯสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ ข้อ ๑๐(๑) สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้ ๑.๑ โครงการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็ก แก้ไขภาวะทุพโภชนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๒,๕๘๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๒ โครงการส่งเสริมพฤติกรรมผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวียืนยาว (Healthy Lifestyle) จำนวน ๒๑,๐๒๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๓ โครงการร้านค้าคุณภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจคนในชุมชน จำนวน ๖,๔๘๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๔ โครงการหยุดยั้งฟันผุด้วยวิธี Smart ร่วมกับซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ จำนวน ๒๑,๘๔๓ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านทุ่งดินลุ่ม ๑.๕ โครงการอบรมแกนนนำโรคเรื้อน จำนวน ๗,๘๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๖ อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด จำนวน ๙,๘๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๗ โครงการลดภาวะเสี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๘ โครงการมารดาและเด็กสุขภาพดีด้วยตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันฯ จำนวน ๒๔,๖๖๐ บาทผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๙ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ปี ๖๘ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง (คืนเงินกองทุนฯ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท มิได้ดำเนินการ)
๑.๑๐ โครงการอบรมแกนนำโรคไม่ติดต่อ จำนวน ๕,๓๔๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ รพ.สต.บ้านเขาแดง ๑.๑๑ โครงการชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโรคไม่ติดต่อแบบยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณประเภท ๑๐(๑) ทั้งสิ้น 161,373 บาท
ข้อ ๑๐(๒) สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ ๒.๑ โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14,403 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.หมู่ที่ 5 2.2 โครงการศูนย์คนไทย ห่างไกล NCDs จำนวน 12,250 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.หมู่ที่ 2
2.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มวัย จำนวน 19,950 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.หมู่ที่1 2.4 โครงการเด็กและเยาวชนไทย ชีวิตห่างไกลยาเสพติด จำนวน 21,414 บาท ผู้รับผิดชอบ
โครงการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแก่บ่อหิน 2.5 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนบ้านขุมทรัพย์ จำนวน 10,550 บาท
  ผู้รับผิดชอบโครงการ อสม.หมู่ที่ 4 บ้านขุมทรัพย์ 2.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอาบน้ำมัยยิต (ศพ) ตามหลักศาสนาอิสลาม จำนวน 17,450 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ มัสยิดบ้านทุ่งดินลุ่ม
2.7 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสร้างกำลังใจผู้สูงวัยหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งขมิ้น จำนวน 12,111 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ อสม.หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งขมิ้น รวมเป็นเงินที่สนับสนุนงบประมาณประเภท ๑๐(๒) จำนวนทั้งสิ้น 108,128 บาท ข้อ ๑๐(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน/พัฒนากองทุนฯ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนเงิน 45,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๒,๙๙๐ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๑๒,๐๑๐ บาท
สรุปรายการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายการรับ เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สปสช. จำนวน ๒๐๐,๒๐๕    บาท เงินสมทบ จาก อบต. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐    บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน    ๓๙๗.๕๙  บาท เงินรับคืนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ จำนวน  ๙,๐๐๐ บาท รวมรายรับ จำนวน  ๓๐๙,๖๐๒.๕๙ บาท รายการจ่าย ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ ประเภท ๑๐(๑) จำนวน ๑๖๑,๓๗๓  บาท ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น ๑๐(๒) จำนวน ๑๐๘,๑๒๘  บาท ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการกองทุนฯ ๑๐(๔) จำนวน  ๓๒,๙๙๐  บาท รวมรายจ่าย จำนวน ๓๐๒,๔๙๑  บาท คงเหลือยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน  ๔๐,๓๖๑.๓๐ บาท

1.6 กองทุนฯสามารถบริหารงานสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้รับทุน (ร้อยละการเบิกเงินเทียบเงินทั้งหมด ปี ๒๕๖๘)  คิดเป็นร้อยละ ๘๘
1.7 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ปี ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖
1.8 เงินคงเหลือสะสมของกองทุนฯ จำนวน ๔๐,๓๖๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของเงินงบประมาณปี 2568

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้แก่ผู้รับทุน
ตัวชี้วัด : ๑. กองทุนฯสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับ ทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒. กองทุนฯสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุน โครงการแก่ผู้รับทุน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
90.00 96.00

1.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงกา ปี2568 คิดเป็นร้อยละ 96 2. กองทุนฯ สามารถบริหารงานสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้รับทุน คิดเป้นร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 88

2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนฯ
ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรม และหน่วยงาน ภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
7.00 7.00

โครงการประเภท 10(2) จำนวน 7 โครงการ

3 เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน อนุกรรมการครบตามประกาศ
ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหาร กองทุน อนุกรรมการ ครบตามประกาศ
4.00 4.00

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 4 ครั้ง

4 เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่มีการส่งผลงานและส่งรายงานตรงตามเวลา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่มีการสรุปงาน ส่ง รายงาน และปิดโครงการภายในปีงบประมาณ
90.00 100.00

ส่งรายงานผลโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ครบทุกโครงการ ภายในเวลาที่กำหนด

5 เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะ พึ่งพิง ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
100.00 100.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 23 23
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 0
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 23 23

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้แก่ผู้รับทุน (2) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนฯ (3) เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน อนุกรรมการครบตามประกาศ (4) เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่มีการส่งผลงานและส่งรายงานตรงตามเวลา (5) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะกรรมการกองทุน (2) จัดทำแผนสุขภาพตำบล (3) ประชุมคณะอนุกรรมการLtc (4) จัดทำแผนสุขภาพตำบล (5) ประชุมคณะกรรมการกองทุน (6) ประชุมคณะอนุกรรมการLtc

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) ๑. การของบประมาณสนับสนุนยังไม่ครอบคลุมครบทุกประเภท
        ๒. การจัดสรรงบประมาณมีความจำกัด เนื่องจากงบประมาณกองทุนฯมีน้อย
                    ไม่เพียงพอต่อผู้ขอรับงบประมาณสนับสนุน
                  ๓. คณะกรรมการกองทุนฯ ยังมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานกองทุนฯ ยังไม่เพียงพอ
  แนวทางการแก้ไข(ระบุ) ๑. มีการจัดทำแผนงาน/โครงการในปีงบประมาร ๒๕๖๙ ให้ครอบคลุมทุก                     ประเภท   ๒. พิจารณาขอรับงบประมาณเพิ่มในกรณีมีจำนวนโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณมากกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่
  ๓. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ โดยเชิญวิทยากรจาก สปสช./วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh