directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | 69-L3353-4-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2568 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2569 |
| งบประมาณ | 114,102.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสายพิน ชูเท้า |
| พี่เลี้ยงโครงการ | นางสาวธมล มงคลศิลป์ |
| พื้นที่ดำเนินการ | ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 7.572,100.083place |
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | 41 | keyboard_arrow_down |
กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] : |
||
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี |
|---|
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 66,500.00 | |||||||||||||
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 1,500.00 | |||||||||||||
| 3 | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 32,000.00 | |||||||||||||
| 4 | 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(1 ต.ค. 2568-30 ต.ค. 2569) | 3,000.00 | |||||||||||||
| 5 | 5. วัสดุสำนักงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 6,102.00 | |||||||||||||
| 6 | 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) | 5,000.00 | |||||||||||||
| รวม | 114,102.00 |
| 1 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 41 | 66,500.00 | 0 | 0.00 | 66,500.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง | 41 | 66,500.00 | - | - | ||
| 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 20 | 1,500.00 | - | - | ||
| 3 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 32,000.00 | 0 | 0.00 | 32,000.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม | 20 | 32,000.00 | - | - | ||
| 4 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | 20 | 3,000.00 | - | - | ||
| 5 5. วัสดุสำนักงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 6,102.00 | 0 | 0.00 | 6,102.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | 5. วัสดุสำนักงาน | 20 | 6,102.00 | - | - | ||
| 6 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 20 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 19 ม.ค. 69 | 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 20 | 5,000.00 | - | - | ||
| รวมทั้งสิ้น | 141 | 114,102.00 | 0 | 0.00 | 114,102.00 | ||
1.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2.เพื่อกระตุ้นการทำงานของกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2569 11:51 น.