กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ตำนาน เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทโครงการ
รหัสโครงการ 69-L3353-4-01
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขาฯกองทุน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตำนาน
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2568
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2569
งบประมาณ 114,102.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายพิน ชูเท้า
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวธมล มงคลศิลป์
พื้นที่ดำเนินการ ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.572,100.083place
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 41 keyboard_arrow_down

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] :

stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 68พ.ย. 68ธ.ค. 68ม.ค. 69ก.พ. 69มี.ค. 69เม.ย. 69พ.ค. 69มิ.ย. 69ก.ค. 69ส.ค. 69ก.ย. 69ต.ค. 69
1 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) 66,500.00                          
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) 1,500.00                          
3 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) 32,000.00                          
4 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(1 ต.ค. 2568-30 ต.ค. 2569) 3,000.00                          
5 5. วัสดุสำนักงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) 6,102.00                          
6 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน(1 ต.ค. 2568-30 ก.ย. 2569) 5,000.00                          
รวม 114,102.00
1 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 41 66,500.00 0 0.00 66,500.00
19 ม.ค. 69 1.กิจกรรมการประชุม จำนวน 4 ครั้ง 41 66,500.00 - -
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 1,500.00 0 0.00 1,500.00
19 ม.ค. 69 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20 1,500.00 - -
3 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 32,000.00 0 0.00 32,000.00
19 ม.ค. 69 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 20 32,000.00 - -
4 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 3,000.00 0 0.00 3,000.00
19 ม.ค. 69 4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 3,000.00 - -
5 5. วัสดุสำนักงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 6,102.00 0 0.00 6,102.00
19 ม.ค. 69 5. วัสดุสำนักงาน 20 6,102.00 - -
6 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
คงเหลือ
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 20 5,000.00 0 0.00 5,000.00
19 ม.ค. 69 6. ครุภัณฑ์สำนักงาน 20 5,000.00 - -
รวมทั้งสิ้น 141 114,102.00 0 0.00 114,102.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 2.เพื่อกระตุ้นการทำงานของกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2569 11:51 น.