กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำงวด 1

ชื่อโครงการ โครงการอบรม “บุหรี่” พิษร้ายใกล้ตัว

ชุมชน ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รหัสโครงการ เลขที่ข้อตกลง

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 3 กันยายน 2019 ถึง 3 กันยายน 2019

รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มีนาคม 2019 ถึงเดือน กันยายน 2019

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. กิจกรรมที่1 อบรมให้ความรู้พิษภัยของบุหรี่ แก่เยาวชน จำนวน 80 คน

วันที่ 4 กันยายน 2019 เวลา น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

จัดตั้งเพื่อนช่วยเพื่อนห่างไกลควันบุหรี่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่นั้นๆได้รับรู้...ตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เพื่อลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็ก...เยาวชน        บางส่วนผู้ปกครองและคนในชุมชนที่สูบบุหรี่ไม่เห็นความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 

กิจกรรมที่ทำจริง

1 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2 ติดต่อประสานงานวิทยากรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการอบรมและ กิจกรรมตามโครงการ
3 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม 4 จัดจ้างทำเอกสาร/สื่อสุขศึกษา/จัดจ้างป้ายไวนิลความรู้/สื่อนิทรรศการ เครื่องมือในการ ดำเนินงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการอบรม

  • photo

 

80 0

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 1 1                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 20,350.00 20,350.00                  
คุณภาพกิจกรรม 4 0                    

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ