directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปี2562
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปี2562 |
| ประเภทโครงการ | |
| รหัสโครงการ | |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | สำนักงานเลขาฯกองทุน |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม |
| วันที่อนุมัติ | 1 ตุลาคม 2561 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2562 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 31 ตุลาคม 2562 |
| งบประมาณ | 80,000.00 บาท |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายโชติ ชำนิไพรบูรณ์ |
| พี่เลี้ยงโครงการ | |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา |
| ละติจูด-ลองจิจูด | place |
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 |
26 ก.ย. 2504
|
26 ก.ย. 2561
|
3,600.00
|
|||
| 2 |
27 มิ.ย. 2562
|
27 มิ.ย. 2562
|
5,200.00
|
|||
| 3 |
24 ธ.ค. 2561
|
24 ธ.ค. 2561
|
3,600.00
|
|||
| 4 |
|
|
1,304.00
|
|||
| รวมงบประมาณ | 13,704.00 | |||||
คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (13,704.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (80,000.00 บาท)
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.เพื่ออนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 1.มีการประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณาและติดตามงาน |
0.00 | |
| 2 | 2.เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานกองทุนหักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ 1.วัสดุสำนักงานฯสำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯถูกซื้อตามแผนงานที่วางไว้ |
0.00 | |
| 3 | 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรสำหรับดำเนินงานและช่วยงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามแผนงานและกิจกรรมที่วางไว้ |
0.00 |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 90,104.00 | 0 | 0.00 | 90,104.00 | |
| ??/??/???? | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่1 | 0 | 80,000.00 | - | - | more_vert | |
| 24 ธ.ค. 61 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่2 | 0 | 3,600.00 | - | - | more_vert | |
| 27 มิ.ย. 62 | ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่2 | 0 | 5,200.00 | - | - | more_vert | |
| 27 ส.ค. 62 | ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารแผนสุขภาพ 4 ปี 2562-2565 | 0 | 1,304.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 90,104.00 | 0 | 0.00 | 90,104.00 | ||
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 00:00 น.