directions_run
โครงการจัดซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกตรี
| เลขที่ใบเบิกเงิน | ลงวันที่ | จำนวนเงินเบิก | จำนวนเงินคงเหลือ | เลขอ้างอิง | สร้างเมื่อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบประมาณ | 3,500.00 | |||||
| 24/2560 | 20 ก.ย. 2560 | 3,485.00 | 15.00 | PAY0014301 | 20 ก.ย. 60 | |
| รวมเบิก | 3,485.00 | |||||
| รวมรับคืน | - | |||||
| รวมจ่าย/คงเหลือ | 3,485.00 | 15.00 | ||||