directions_run
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองใหม่ในปีงบประมาณ 2565
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่
stars
1. รายละเอียดโครงการ
| ชื่อโครงการ | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองใหม่ในปีงบประมาณ 2565 |
| ประเภทโครงการ | โครงการจากเงินเหมาจ่าย 45 บาท |
| รหัสโครงการ | 65-L3028-4-01 |
| ประเภทการสนับสนุน | ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล |
| วันที่อนุมัติ | 29 มีนาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 |
| กำหนดวันส่งรายงาน | 30 กันยายน 2565 |
| งบประมาณ | 53,925.00 บาท |
| ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ | องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายกัมปนาท นาดามัน |
| พี่เลี้ยงโครงการ | - |
| พื้นที่ดำเนินการ | ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี |
| ละติจูด-ลองจิจูด | 6.735,101.262place |
stars
2. ความสอดคล้องกับแผนงาน
stars
3. งวดสำหรับการทำรายงาน
| งวด | วันที่งวดโครงการ | วันที่งวดรายงาน | งบประมาณ (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จากวันที่ | ถึงวันที่ | จากวันที่ | ถึงวันที่ | |||
| 1 | 1 ตุลาคม 2564 | 30 กันยายน 2565 | 53,925.00 | |||
| รวมงบประมาณ | 53,925.00 | |||||
stars
4. กลุ่มเป้าหมาย
(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวน(คน) | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ |
stars
5. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
| สถานการณ์ปัญหา | ขนาด |
|---|
ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล
stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาดปัญหา | เป้าหมาย 1 ปี | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองใหม่
|
0.00 | |
| 2 | 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถดำเนินงานกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
|
0.00 | |
| 3 | 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน และเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข
|
0.00 |
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
| ลำดับ | กิจกรรมหลัก | งบประมาณ | ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - ค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะทำงานจำนวน 20 คน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 5 ครั้ง(1 ต.ค. 2564-30 ก.ย. 2565) | 0.00 | ||||||||||||
| รวม | 0.00 |
| 1 - ค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะทำงานจำนวน 20 คน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 5 ครั้ง | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
more_vert | |
| วันที่ | กิจกรรมย่อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย (คน) |
งบกิจกรรม (บาท) |
ทำแล้ว |
ใช้จ่ายแล้ว (บาท) |
คงเหลือ (บาท) |
||
| วันที่ | กิจกรรม | 0 | 13,925.00 | 0 | 0.00 | 13,925.00 | |
| 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 5 ครั้ง | 0 | 2,500.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 | - ค่าตอบแทนอนุกรรมการและ คณะทำงาน จำนวน 11คน ๆ ละ 300บาท จำนวน 2 ครั้ง | 0 | 6,600.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 11คน ๆ ละ 25บาท/มื้อ จำนวน 3 ครั้ง | 0 | 825.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 | 5.3 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม | 0 | 2,000.00 | - | - | more_vert | |
| 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 | 5.4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาของทางคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุม | 0 | 2,000.00 | - | - | more_vert | |
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 13,925.00 | 0 | 0.00 | 13,925.00 | ||
stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ 2.ทุกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการในด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึง
- ทุกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
stars
9. เอกสารประกอบโครงการ
โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 12:39 น.