โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ
“ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 ”
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์
ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง
กันยายน 2562
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
ที่อยู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จังหวัด พัทลุง
รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001 เลขที่ข้อตกลง
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
กิตติกรรมประกาศ
"โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
คณะทำงานโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
บทคัดย่อ
โครงการ " โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 " ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 236,400.00 บาท จาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้
โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ
หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ »
บทคัดย่อ »
ความเป็นมา/หลักการเหตุผล »
วัตถุประสงค์โครงการ »
กิจกรรม/การดำเนินงาน »
กลุ่มเป้าหมาย »
ผลลัพธ์ที่ได้ »
การประเมินผล »
ปัญหาและอุปสรรค »
ข้อเสนอแนะ »
เอกสารประกอบอื่นๆ »
ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
สถานการณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
- เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน
- เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
- เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
- เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ
กิจกรรม/การดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
- ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพี่เลี้ยงกองทุน
- จัดประชุมและรับรองการประชุมบุคคลและคณะบุคคล
- ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
- ค่าวัสดุโฆษณา เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ การจัดนิทรรศการ
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
- ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
- กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนที่วางไว้
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.ทำให้มีระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกระบวนกรบริหาจัดการกองทุมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
3.ทำให้มีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
4.เพื่อให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
5.เพื่อให้การสรุปผลการดำเนินงาน การรับ - จ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนฯ มีความถูกต้องสมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
กิจกรรมของโครงการ ผลผลิต* ผลผลิตที่ตั้งไว้ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
1. ค่าถ่ายเอกสาร
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำ
ค่าถ่ายเอกสาร
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ค่าถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562
0
0
2. ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำ
ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
0
0
3. ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำ
ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
0
0
4. ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำ
ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
0
0
5. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
วันที่ 2 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
0
0
6. ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมที่ทำ
ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
คัดเลือกคณะกรรมการ
0
0
7. ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมที่ทำ
ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
0
0
8. กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562กิจกรรมที่ทำ
กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
0
0
* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม
ผลการดำเนินโครงการ
สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลผลิตโครงการ
วัตถุประสงค์ สถานการณ์ เป้าหมาย ผลผลิต อธิบาย
1
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ตัวชี้วัด : พิารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ95
0.00
2
เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน
ตัวชี้วัด : ออกระเบียบที่จำเป็นได้ถูกต้อง ร้อยละ 95
0.00
3
เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
ตัวชี้วัด : ควบคุมกำกับการรับง่ายเงิและการเก็บรักษาเงินอย่างถูกต้อง ร้อยละ 99
0.00
4
เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
ตัวชี้วัด : กำกับการดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ร้อยละ 95
0.00
5
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ
ตัวชี้วัด : สามารถให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ร้อยละ 90
0.00
ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนที่วางไว้(คน) จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
0
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนที่วางไว้(คน) จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
-
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
-
กลุ่มวัยทำงาน
-
กลุ่มผู้สูงอายุ
-
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
-
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
-
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
-
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
-
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]
-
บทคัดย่อ*
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน (3) เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (4) เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด (5) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (2) ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ (3) ค่าใช้จ่ายสำหรับพี่เลี้ยงกองทุน (4) จัดประชุมและรับรองการประชุมบุคคลและคณะบุคคล (5) ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (6) ค่าถ่ายเอกสาร (7) ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน (8) ค่าวัสดุโฆษณา เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ การจัดนิทรรศการ (9) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (10) ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (11) กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...
หมายเหตุ *- บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
- หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 จังหวัด พัทลุง
รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001
ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
................................
( นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......
โครงการ
“ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 ”
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หัวหน้าโครงการ
นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์
กันยายน 2562
ที่อยู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จังหวัด พัทลุง
รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001 เลขที่ข้อตกลง
ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
กิตติกรรมประกาศ
"โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
คณะทำงานโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562
บทคัดย่อ
โครงการ " โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 " ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 236,400.00 บาท จาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้
โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ
หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"
สารบัญ
| กิตติกรรมประกาศ | » |
| บทคัดย่อ | » |
| ความเป็นมา/หลักการเหตุผล | » |
| วัตถุประสงค์โครงการ | » |
| กิจกรรม/การดำเนินงาน | » |
| กลุ่มเป้าหมาย | » |
| ผลลัพธ์ที่ได้ | » |
| การประเมินผล | » |
| ปัญหาและอุปสรรค | » |
| ข้อเสนอแนะ | » |
| เอกสารประกอบอื่นๆ | » |
ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
สถานการณ์
วัตถุประสงค์โครงการ
- เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
- เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน
- เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
- เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
- เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ
กิจกรรม/การดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
- ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพี่เลี้ยงกองทุน
- จัดประชุมและรับรองการประชุมบุคคลและคณะบุคคล
- ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
- ค่าวัสดุโฆษณา เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ การจัดนิทรรศการ
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2
- ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
- กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
กลุ่มเป้าหมาย
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้ | |
|---|---|---|
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | ||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | ||
| กลุ่มวัยทำงาน | ||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | ||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | ||
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ||
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สามารถมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.ทำให้มีระเบียบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและกระบวนกรบริหาจัดการกองทุมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
3.ทำให้มีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด
4.เพื่อให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการที่คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติและตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
5.เพื่อให้การสรุปผลการดำเนินงาน การรับ - จ่าย และเงินคงเหลือของกองทุนฯ มีความถูกต้องสมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน
| วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์** กิจกรรมของโครงการ | ผลผลิต* | |
|---|---|---|
| ผลผลิตที่ตั้งไว้ | ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง | |
1. ค่าถ่ายเอกสาร |
||
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำค่าถ่ายเอกสาร ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่าถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562
|
0 | 0 |
2. ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน |
||
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน
|
0 | 0 |
3. ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ |
||
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
|
0 | 0 |
4. ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ |
||
วันที่ 1 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
|
0 | 0 |
5. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 |
||
วันที่ 2 ตุลาคม 2561กิจกรรมที่ทำจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงาน
|
0 | 0 |
6. ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ |
||
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมที่ทำค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคัดเลือกคณะกรรมการ
|
0 | 0 |
7. ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน |
||
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมที่ทำค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
|
0 | 0 |
8. กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563 |
||
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562กิจกรรมที่ทำกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
|
0 | 0 |
* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม
ผลการดำเนินโครงการ
สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลผลิตโครงการ
| วัตถุประสงค์ | สถานการณ์ | เป้าหมาย | ผลผลิต | อธิบาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ตัวชี้วัด : พิารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ95 |
0.00 |
|
||
| 2 | เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน ตัวชี้วัด : ออกระเบียบที่จำเป็นได้ถูกต้อง ร้อยละ 95 |
0.00 |
|
||
| 3 | เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ตัวชี้วัด : ควบคุมกำกับการรับง่ายเงิและการเก็บรักษาเงินอย่างถูกต้อง ร้อยละ 99 |
0.00 |
|
||
| 4 | เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด ตัวชี้วัด : กำกับการดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ร้อยละ 95 |
0.00 |
|
||
| 5 | เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ ตัวชี้วัด : สามารถให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ร้อยละ 90 |
0.00 |
|
ผู้เข้าร่วมโครงการ
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
|---|---|---|---|
| จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด | 0 | ||
| กลุ่มเป้าหมาย | จำนวนที่วางไว้(คน) | จำนวนที่เข้าร่วม(คน) | |
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย | |||
| กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | - | ||
| กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน | - | ||
| กลุ่มวัยทำงาน | - | ||
| กลุ่มผู้สูงอายุ | - | ||
| กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ | |||
| กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | - | ||
| กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | - | ||
| กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ | - | ||
| กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | - | ||
| สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] | - |
บทคัดย่อ*
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน (2) เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารดองทุน (3) เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน จ่ายเงิน กรเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (4) เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกุลุ่ม หรือองค์กรผู้ที่ได้รับอุนุมัติงบประาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด (5) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงายการรับจ่ายและเงินคงเหลือของ กองทุนหลักระกันสุขภาพ
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) ประชุมคณะกรรมการ และ อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ (2) ค่าเดินทางไปราชการของคณะกรรมการและอนุกรรมการ (3) ค่าใช้จ่ายสำหรับพี่เลี้ยงกองทุน (4) จัดประชุมและรับรองการประชุมบุคคลและคณะบุคคล (5) ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (6) ค่าถ่ายเอกสาร (7) ค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 12เดือน (8) ค่าวัสดุโฆษณา เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ การจัดนิทรรศการ (9) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (10) ค่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (11) กิจกรรมจัดทำแผนสุขภาพ ปี 2563
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...
หมายเหตุ *
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
| ปัญหาและอุปสรรค | สาเหตุ | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|---|
|
|
|
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 จังหวัด พัทลุง
รหัสโครงการ 2562-L7572-04-001
ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
( นางสาวเพ็ญนภา หนูฤทธิ์ )
ผู้รับผิดชอบโครงการ
......./............/.......