๑.๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ ติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ จำนวน ๔ ครั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๒ มีกิจกรรม/โครงการที่ของบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ
- ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณ
๑.๓ ระยะเวลาในการนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณอยู่ในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งมีการนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณได้ไม่มีความล่าช้า แต่ยังพบปัญหาในเรื่องของการดำเนินโครงการไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงส่งผลให้ผู้ขอสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการและรายงานผลต่อไปอีก
๑.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ดังนี้
กิจกรรมประเภทที่ ๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ข้อ ๗(๑) จำนวน ๘ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนโดยทีมหมอครอบครัว งบประมาณ ๑๓,๔๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม
๒. โครงการวัยรุ่นไม่ท้อง ปลอดแท้ง ลดท้องซ้ำ เด็กยุคใหม่ เติบโตดีสมวัย ใส่ใจนมแม่ประจำปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาทผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งดินลุ่ม
๓. โครงการลดขยะ ลดโลกร้อน ลดโรคติดต่อ งบประมาณ ๒๘,๘๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม
๔. โครงการฟันดี ยิ้มสวย เคี้ยวอร่อย งบประมาณ ๒๗,๑๖๒ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม
๕. โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยโรคไม่ติดต่อแบบยั่งยืน ปี ๖๒ งบประมาณ ๔๒,๒๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดินลุ่ม
๖. โครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๓,๗๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง
๗. โครงการเด็กสุขภาพดี ฟันแท้สวยสดใส นักเรียนและวัยรุ่นไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ใส่ใจอนามัยแม่และเด็ก ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๖,๖๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง
๘. โครงการเดินสนุก วิ่งมัน พหุภาคีร่วมกันออกกำลังกาย รพ.สต.บ้านเขาแดง งบ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง
กิจกรรมประเภทที่ ๒ สนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร
ประชาชน/หน่วยงานอื่น ข้อ ๗(๒) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพเด็กวัยเรียน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัยใส ห่างไกลโรค ต้านภัยยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย งบประมาณ ๓๐,๐๒๕ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวรรธนะสาร
กิจกรรมประเภทที่ ๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ ข้อ ๗(๓) จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่
๑. โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจภาวะโภชนาการ งบประมาณ ๑๘,๔๘๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแดง
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ งบประมาณ ๑๙,๖๕๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก่บ่อหิน
กิจกรรมประเภทที่ ๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ข้อ ๗(๔)
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าแก่บ่อหิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๕,๑๐๕ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ โดยนางวิภารัตน์ เอี้ยวซิโป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
กิจกรรมประเภทที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ข้อ๗(๕)
ไม่มี
๑.๔ มีการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
รวม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ทั้งหมด ๔๐๘,๑๗๒ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงจากกองทุนฯ ทั้งหมด ๓๙๗,๖๖๗ บาท
๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แบบมีเงื่อนไข ได้แก่
๒.๑ การรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ โดยมีการส่งหนังสือขอขยายเวลาจากหน่วยงานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณไปดำเนินการ
๒.๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มิได้ไปอบรมพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ แต่มีการทบทวนความรู้ แนวทางการดำเนินงานของกองทุนตามประกาศฯปี๒๕๖๑ จากฝ้ายเลขานุการกองทุนฯในวาระการประชุมในแต่ละครั้งแทนการไปอบรมนอกสถานที่
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๔๕,๑๐๕ บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๓๔,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๑
คงเหลืองบประมาณที่ส่งคืนกองทุนฯ(ยังไม่เบิก) ๑๐,๕๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๙
เนื่องจากงบประมาณประเภทที่ ๔ เบิกจ่ายเงินตามกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว เป็นงวดๆ งบประมาณที่เหลือจากโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงไม่มีเงินเหลือคืนกองทุนฯ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ (เบิกจำนวน ๓ ครั้ง) เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนฯ เป็นเงิน ๑๗,๙๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๖๐๐ บาท (เงินสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)