กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ปีงบประมาณ 2568

แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ปีงบประมาณ 2568

ชื่อโครงการควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา

กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กาตอง

2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

3. สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนคณะกรรมการบริหารฯได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ความเข้าใจจุดมุ่งหมายกองทุน ประกาศ ระเบียบ และการทำโครงการด้านสุขภาพ(คน)

 

80.00

ด้วยกองทนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลกาตองได้รับงบประมาณเฉลี่ย ๔๕/หัวประชากรทั้งหมดจากสำหนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ได้อุดหนุนเข้ากองทุน ๕๐% ของเงินที่จัดสรรมาให้กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖8 และได้จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณดังกล่าวเกี่ยวกับสุขภาพทั้ง 8 กิจกรรม ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด และประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งการจัดโครงการทั้ง 8 กิจกรรม ยึดถือปฏิบัติคู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และแนวทางการดำเนินงามกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ.2567) นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลกาตอง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯองค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง ได้ปฏิบัติงานพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการได้ถูกตามอำนาจหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ที่กำหนดไว้

ระบุสถานการณ์ หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาของการทำโครงการ เพิ่มเติม

4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

  • บอกจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานโครงการ และสิ่งที่ต้องการให้เกิดผลจากการดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์นี้จะต้อง เฉพาะเจาะจง วัดได้จริง แสดงโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ตัวชี้วัด ให้ระบุความชัดเจนว่า เมื่อดำเนินการตามโครงการเสร็จแล้ว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบรรลุผลสำเร็จอะไรบ้างและมากน้อยเพียงใด และควรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมวัดผลได้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดเป้าหมาย 1 ปี

5. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 31

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 01/10/2024

กำหนดเสร็จ 01/10/2025

7. วิธีการดำเนินงาน

  • กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
  • งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ

ชื่อกิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบกรรมการ จำนวน 17 คน ๆ ละ 400 บาท จำนวน 4 ครั้ง  เป็นเงิน 27,200 บาท
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 4 คน คนละ 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 3,200 บาท
  • ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 21 คนๆละ 35 บาท จำนวน 4 มื้อ  เป็นเงิน 2,940 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 1 ตุลาคม 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
33340.00

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

ชื่อกิจกรรม
จัดประชุมคณะอนุกรรมกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ค่าตอบแทน จำนวน 10 คนๆละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 6,000 บาท
  • ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 4 คน คนละ 200 บาท จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 1,600 บาท
  • ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 14 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 มื้อ  เป็นเงิน 980 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 1 ตุลาคม 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
8580.00

กิจกรรมที่ 3 6.3 ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เป็นเงิน 3,425 บาท

ชื่อกิจกรรม
6.3 ค่าวัสดุสำนักงานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ เป็นเงิน 3,425 บาท
รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ
  • ดินสอ จำนวน 50 แท่ง แท่งละ 5 บาท เป็นเงิน 250 บาท
  • ปากกาลูกลื่น จำนวน 100 ด้าม ด้ามละ 10 บาท เป็นเงิน 1,500บาท
  • สมุด จำนวน 100 เล่ม เล่มละ 15 บาท เป็นเงิน 1,500บาท
  • แผ่นรองลงทะเบียน จำนวน 5 แผ่น แผ่นละ 35 บาท เป็นเงิน 175 บาท
ระยะเวลาดำเนินงาน
1 ตุลาคม 2567 ถึง 1 ตุลาคม 2568
ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

 

จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)
3425.00

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน 45,345.00 บาท

หมายเหตุ :

8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

ผลจากการดำเนินโครงการท่านคาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?


>