กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ผลการดำเนินโครงการ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน       หลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน) หน่วยงาน/กลุ่ม/ชมรม..กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาท่ามเหนือ..ขอรับรองว่าได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม).....โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาท่ามเหนือ...เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่...30..กันยายน..2565.....เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ อนุมัติรายงานสถานะการเงิน และพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาท่ามเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินงานตามแบบเสนอโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10(4) ให้เป็นไปตามระเบียบและปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง บริหารงานกองทุนฯ ไปในทิศทางเดียวกันและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปได้ 2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด     2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์     □ บรรลุตามวัตถุประสงค์     □ ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....................................................................................................................       2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................18.............................................................คน 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ.................74,615.-.........................บาท     งบประมาณเบิกจ่ายจริง  ..................58,616.-.........................บาท  คิดเป็นร้อยละ........78.56............     งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ.............15,999.-.........................บาท  คิดเป็นร้อยละ........21.44............   โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้   1. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษา/คณะทำงาน     1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 ลว. 28 ก.พ. 2565       - จำนวน 15 คน ๆ ละ 400 บาท และคณะทำงาน 1 คน 200 บาท      เป็นเงิน 6,200.- บาท   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน ๆละ 25 บาท    เป็นเงิน  450.- บาท
    1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2565 ลว. 28 เม.ย.2565       - จำนวน 16 คน ๆ ละ 400 บาท และคณะทำงาน 1 คน 200 บาท    เป็นเงิน 6,600.- บาท   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน ๆละ 25 บาท    เป็นเงิน  775.- บาท     1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2565 ลว.11 ก.ค. 2565
        - จำนวน 17 คน ๆ ละ 400 บาท และคณะทำงาน 1 คน เป็นเงิน 200 บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  500.- บาท     1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2565 ลว.29 ส.ค. 2565
        - จำนวน 17 คน ๆ ละ 400 บาท และคณะทำงาน 1 คน เป็นเงิน 200 บาท  เป็นเงิน 7,000.- บาท
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน ๆละ 25 บาท  เป็นเงิน 650.- บาท 1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2565 ลว.27 ก.ย. 2565       - จำนวน 16 คน ๆละ 400 บาท และคณะทำงาน 1 คน เป็นเงิน 200 บาท    เป็นเงิน 6,600.- บาท
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน ๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  650.- บาท
    1.6 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 ลว. 16 ส.ค. 2565
    - จำนวน 4 ราย ๆ ละ 300.- บาท        เป็นเงิน  1,200 บาท
        รวมเป็นเงิน  37,625.- บาท   2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอก     2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นเงิน  1,457.-  บาท 2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชม ๆละ 500 บาท            เป็นเงิน  2,000.- บาท 2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆละ 25 บาท จำนวน 31 คน        เป็นเงิน  1,550.- บาท 2.4 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท จำนวน 31 คน            เป็นเงิน  2,480.- บาท       รวมเป็นเงิน 7,487.- บาท   3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง     3.1 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบอบรม จำนวน 2 คน ๆ ละ 4,200 บาท    เป็นเงิน 8,400.- บาท     3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน 3,184.- บาท     3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ    เป็นเงิน 1,920.- บาท                                         รวมเป็นเงิน 13,504.- บาท
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....58,616.-.........บาท (...ห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน....) 4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน     □ ไม่มี     □ มี   ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) .......ไม่มี...........................................................................................


        (นายเจริญพร เยาว์ดำ)     ตำแหน่ง เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาท่ามเหนือ     วันที่-เดือน-พ.ศ.....30..กันยายน..2565......

ผลผลิตโครงการ

วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
1 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตามประกาศที่กำหนด
ตัวชี้วัด : 1. มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามงานอย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี 2. โครงการที่เสนอได้รับการพิจารณา
80.00

 

2 เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 1. จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กองทุน อย่างน้อย 1 คร้้ง/ปี 2. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
80.00

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 20 19
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน -
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน -
กลุ่มวัยทำงาน -
กลุ่มผู้สูงอายุ -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด -
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -
กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ -
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง -
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] 20 19

บทคัดย่อ*

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตามประกาศที่กำหนด (2) เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ (1) กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานและการจัดประชุมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองทุนฯ (2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอก (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง (4) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 1/2565 (5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษาครั้งที่ 1/2565 (6) จัดซื้้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ (7) ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 500 บาท (8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (9) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท (10) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 2/2565 (11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2565 (12) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 3/2565 (13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษาครั้งที่ 3/2565 (14) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 (15) ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/คณะทำงานครั้งที่ 4/2565 (16) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษาครั้งที่ 4/2565 (17) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (18) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ (19) ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก  ในการเดินทางไปราชการ (20) การประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน ครั้งที่ 5/2565 (21) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการกองทุนฯ/ที่ปรึกษาครั้งที่ 5/2565

ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh