กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ใบเบิกเงิน

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ 37/2568
วันที่ 23 เมษายน 2568

เรียน นายก เทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ตามที่คณะกรรมการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 388,840.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอเบิกเงินจำนวน 22,785.05 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์) เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ได้แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงิน จำนวน 1 ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ในการรับเงิน (ระบุชื่อผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือตัวแทน) คอมบาย โดย นายฟุรกอน อะฮ์หมัดกุล จะเป็นผู้รับเงิน

ลงชื่อ
 
(
นางนัฐรัตน์ ฉัตรจินดา
)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ขอเบิก

ได้ตรวจสอบเอกสารและงบประมาณที่ได้รับ มีความครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรดำเนินการต่อไป รวมทั้งได้หักรายการที่ขอเบิกในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว มียอดเงินคงเหลือ 911,716.41 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ
 
(
นางณัฐยา ตาเละเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
)
วันที่
 
เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นควรให้เบิกจ่าย
จำนวน 22,785.05 บาท

ลงชื่อ
 
(
นางสาวอรนงค์ สิริกุลวิตราผู้อำนวยการกองคลัง
)
วันที่
 
เรียน นายก เทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 22,785.05 บาท
ลงชื่อ
 
(
นายอิรฟาน ดอเลาะปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
)
วันที่
 
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวนเงิน 22,785.05 บาท
ลงชื่อ
 
(
นายอิรฟาน ดอเลาะปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
)
วันที่
 
จ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ
เลขที่เช็ค
ลงวันที่
จำนวนเงิน 22,785.05 บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์)
จ่ายให้ คอมบาย โดย นายฟุรกอน อะฮ์หมัดกุล
เงินสด (ไม่เกิน 5,000 บาท)
ทางธนาคาร
บัญชีเลขที่
ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร
ลงชื่อ
 
(
นายอิรฟาน ดอเลาะ
)
ผู้มีอำนาจลงนาม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ลงชื่อ
 
(
นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระ
)
ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเงินจำนวน 22,785.05 บาท
ลงชื่อ
 
(
)
ผู้รับเงิน (1)
ตำแหน่ง
 

ลงชื่อ
 
(
)
ผู้รับเงิน (2)
ตำแหน่ง
 
วันที่
 
ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22,785.05 บาท

ลงชื่อ
 
(
นายอับดุลรอฟิด หะยีดือเระผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
)

ผู้จ่ายเงิน
วันที่
 

หมายเหตุ (1) ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเงิน /ใบมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบ

หมายเหตุ : เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 129/2568 ลงวันที่ 4 เมษายน 2568 มูลค่าสินค้าหรือบริการ = 21,495.33 บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,504.67 จำนวนเงินที่ขอเบิก = 23,000 หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 214.95
หมายเหตุผู้จัดการระบบ : (ไม่พิมพ์ในใบเบิกเงิน)
ไฟล์เอกสารใบเบิกเงิน