กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ใบเบิกเงิน

กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ที่ 63/2568
วันที่ 18 สิงหาคม 2568

เรียน นายก เทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ตามที่คณะกรรมการ กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 388,840.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขอเบิกเงินจำนวน 28,419.89 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เพื่อนำไปดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ได้แนบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเบิกเงิน จำนวน 1 ฉบับ มาให้พิจารณาด้วยแล้ว ทั้งนี้ในการรับเงิน (ระบุชื่อผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือตัวแทน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส ภัณฑ์ จะเป็นผู้รับเงิน

ลงชื่อ
 
(
นางนัฐรัตน์ ฉัตรจินดา
)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ขอเบิก

ได้ตรวจสอบเอกสารและงบประมาณที่ได้รับ มีความครบถ้วนถูกต้อง เห็นควรดำเนินการต่อไป รวมทั้งได้หักรายการที่ขอเบิกในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว มียอดเงินคงเหลือ 219,684.59 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ
 
(
นางณัฐยา ตาเละเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
)
วันที่
 
เรียน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นควรให้เบิกจ่าย
จำนวน 28,419.89 บาท

ลงชื่อ
 
(
นางสาวอรนงค์ สิริกุลวิตราผู้อำนวยการกองคลัง
)
วันที่
 
เรียน นายก เทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ จำนวน 28,419.89 บาท
ลงชื่อ
 
(
นายอิรฟาน ดอเลาะปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
)
วันที่
 
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
จำนวนเงิน 28,419.89 บาท
ลงชื่อ
 
(
นายเสรี เรืองกาญจน์นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
)
วันที่
 
จ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อม/ตั๋วแลกเงิน/ธนาณัติ
เลขที่เช็ค
ลงวันที่
จำนวนเงิน 28,419.89 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส ภัณฑ์
เงินสด (ไม่เกิน 5,000 บาท)
ทางธนาคาร
บัญชีเลขที่
ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอน/เช็คธนาคาร
ลงชื่อ
 
(
นายเสรี เรืองกาญจน์
)
ผู้มีอำนาจลงนาม
นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก

ลงชื่อ
 
(
นางสาวอรนงค์ สิริกุลวิตรา
)
ผู้มีอำนาจลงนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ได้รับเงินจำนวน 28,419.89 บาท
ลงชื่อ
 
(
)
ผู้รับเงิน (1)
ตำแหน่ง
 

ลงชื่อ
 
(
)
ผู้รับเงิน (2)
ตำแหน่ง
 
วันที่
 
ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28,419.89 บาท

ลงชื่อ
 
(
นางสาวฟารีหัณห์ สาดอาหลีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
)

ผู้จ่ายเงิน
วันที่
 

หมายเหตุ (1) ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับเงิน /ใบมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบ

หมายเหตุ : เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 มูลค่าสินค้าหรือบริการ = 26,811.21 บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 1,876.79 จำนวนเงินที่ขอเบิก = 28,687.99 หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย = 268.11
หมายเหตุผู้จัดการระบบ : (ไม่พิมพ์ในใบเบิกเงิน)
ไฟล์เอกสารใบเบิกเงิน