- ผลการดำเนินงาน
- มีการประชุมชี้แจงแผนเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ในวันที่ 13 มกราคม 2560
2. มีการคัดกรองกรองสุขภาพและอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. มีการลงติดตามคัดกรองสุขภาพ ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้
สรุปผลการดำเนินงาน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งหมด 85 คน คิดเป็น 13.45 % โดยในจำนวนนี้ที่ได้รับการคัดกรอง HT ,DM ทั้งหมด 85 คน คิดเป็น 100 % โดยจากการคัดกรอง HT,DM พบว่า
ผลการคัดกรองเบาหวาน
1 กลุ่มปกติจำนวน 72 คน ร้อยละ 61.20 %
2 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2 คน ร้อยละ 1.70 %
3 กลุ่มสงสัยเป็นโรค 5 คน ร้อยละ 4.25 %
4 กลุ่มป่วยเบาหวาน 4 คน ร้อยละ 3.40 มีภาวะแทรกซ้อน
5 กลุ่มป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2 คน ร้อยละ 1. 70
ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง
1 กลุ่มปกติ 24 คน ร้อยละ 20.40
2 กลุ่มเสี่ยงแฝง ( ความดันโลหิตมากกว่า 120/80 - 139/89) 21 คน ร้อยละ 17.85
3 กลุ่มเสี่ยงสูง ( ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 -179/109) 19 คน ร้อยละ 16.15
4 สงสัยเป็นโรค ( ความดันโลหิตมากกว่า 180/110 ขึ้นไป ) 7 คน ร้อยละ 5.95
5 กลุ่มป่วย 12 คน ร้อยละ 10.20
6 กลุ่มเสี่ยง HT,DM 2 คน ร้อยละ 1.70
ผลงานดำเนินงานหลังการใช้กระบวนจราจร 7 สีมาช่วยในการเฝ้าระวังและดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ดังนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 85 คน จากจำนวน 85 คน
- กลุ่มป่วยความดันโลหิตสูง 12 คน ปรับเปลี่ยน ได้ 9 คนเป็น 69.23 %
- กลุ่มป่วยเป็นทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงจำนวน 2 คนสามารถปรับเปลี่ยน 2 คนคิดเป็น 100 %
- กลุ่มเบาหวานจำนวน 4 คนปรับเปลี่ยนได้ 3 คนคิดเป็น 75 %
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปรับเปลี่ยนเข้าร่วมปรับเปลี่ยนจำนวน 40 คน
- กลุ่มปกติ 37 คนดูแลตนเองได้ดี
- กลุ่มเสี่ยงความดัน 21 คน ปรับเปลี่ยนได้ 15 คน คิดเป็น 71.43 %
- กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 5 คน ปรับเปลี่ยนได้ 4 คนคิดเป็น 80 %
- ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์
/• บรรลุตามวัตถุประสงค์
• ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...ทั้งหมด.........100............................................... คน
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................10,000.................. บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ x 25 บาท x 100 คน เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 40 x 100 คน เป็นเงิน 4,000 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,000 บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง .................10,000................. บาท คิดเป็นร้อยละ ......100...............
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .....................-........................... บาท คิดเป็นร้อยละ ........-...................
4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
• ไม่มี
/• มี
ปัญหา/อุปสรรค
- อสม.ขาดทักษะ องค์ความรู้
- กลุ่มเป้าหมายและผู้ดูแลมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิม
แนวทางการแก้ไข
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลหนองจิก องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง หรือคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบลตุยงเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
- การดำเนินงานต้องมีการประสานงานกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานราชการในพื้นที่