โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม ประจำปี 2568
-
นายพีรพงค์ บาลทิพย์ (ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ)
-
ร้อยละเงินคงเหลือสะสมของกองทุนสุขภาพตำบล(เงินคงเหลือเทียบกับรายรับปีล่าสุด)59.54
-
จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่สามารถรับงบประมาณ (กลุ่ม/หน่วยงาน)8.00
-
จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)7.00
-
ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในปีงบประมาณ53.94
-
จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ (ปีที่ผ่านมา)3.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน การดำเนินงานของกองทุนฯ สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นั้น ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการมีคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนเป็นกำลังในการนำพากองทุนไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้เกิดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาท่อม จึงจัดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบงานกองทุน สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ตลอดจนคณะทำงานกองทุนฯและการประชาสัมพันธ์ สืื่อสารการดำเนินงานแก่ชุมชน/ชมรม/องค์กรต่าง ๆ
-
เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนฯ ให้แก่โครงการแก่ผู้รับทุน59.5490.00
กองทุนสุขภาพตำบลสามารถบริหารสนับสนุนเงินแก่ผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 90 %
-
เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล8.0010.00
จำนวนกลุ่มประชาชน ชมรมและหน่วยงานภายนอกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ(กลุ่ม/หน่วยงาน)
-
เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการที่ดีและมีรายงานผลการดำเนินงานดี7.0010.00
จำนวนโครงการที่สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้สำเร็จ(โครงการ)
-
เพื่อเพิ่มจำนวนโครงการ ที่มีการส่งผลงานและส่งรายงาน ตรงตามเวลา53.9470.00
ร้อยละของโครงการ ที่มีการสรุปงาน ส่งรายงาน และปิดโครงการ ภายในกำหนด เพิ่มขึ้น
-
เพื่อให้มีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ3.004.00
จำนวนครั้งของประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน/อนุกรรมการ ครบตามประกาศ
-
สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]20
- กิจกรรม แสดงขั้นตอนการทำกิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เขียนให้ละเอียดว่าจะทำอะไร อย่างไร จึงจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ เขียนให้เห็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
- งบประมาณ ในแต่ละกิจกรรม ขอให้จำแนกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยละเอียด
-
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567, 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน 2567, 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2567), 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567), 4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567, 5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2567), 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสุขภาพตำบล ประจำปี 2568, 7 พิจารณาอนุมัติแผนการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2568, 8 พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครั้งที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา จำนวน 20 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
2 ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
5 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567ผลผลิต
- รายงานการเงินได้รับการรับรอง
- การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลลัพธ์
- ผู้รับทุนเพิ่มขึ้นหลากหลาย
- มีแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพ12100.00 บาท -
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568, 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2568, 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2568), 3 พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครั้งที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา จำนวน 20 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
2 ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
5 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท1 มกราคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568ผลผลิต
- รายงานการเงินได้รับการรับรอง
- การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลลัพธ์
- ผู้รับทุนเพิ่มขึ้นหลากหลาย
- มีแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพ12100.00 บาท -
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 3)
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568, 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2568, 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2568), 3 พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครั้งที่ 3 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา จำนวน 20 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
2 ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
5 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท1 เมษายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568ผลผลิต
- รายงานการเงินได้รับการรับรอง
- การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลลัพธ์
- ผู้รับทุนเพิ่มขึ้นหลากหลาย
- มีแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพ12100.00 บาท -
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 4)
ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568, 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568, 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2568), พิจารณาปรับแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2568, 3 พิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติกิจกรรม/โครงการ ครั้งที่ 4 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา จำนวน 20 คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
2 ค่าตอบแทนคณะทำงาน จำนวน 2 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท
3 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 25 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
5 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คนๆละ 1 มื้อๆละ 70 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568ผลผลิต
- รายงานการเงินได้รับการรับรอง
- การจ่ายเงินกองทุนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลลัพธ์
- ผู้รับทุนเพิ่มขึ้นหลากหลาย
- มีแผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพ12100.00 บาท -
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ จำนวน 10 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก(CG) ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 375 บาท1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568ผลผลิต
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง(LTC)
ผลลัพธ์
- โครงการและแผนกรดูแลรายบุคคลผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการ
- ผู้ป่วยได้รับการดูแล 100%3875.00 บาท -
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 2)
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง (LTC) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 มีค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ จำนวน 10 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
2 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก(CG) ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 500 บาท
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 375 บาท1 เมษายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568ผลผลิต
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง(LTC)
ผลลัพธ์
- โครงการและแผนกรดูแลรายบุคคลผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการ
- ผู้ป่วยได้รับการดูแล 100%3875.00 บาท -
พัฒนาศักยภาพและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลนาท่อม
จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมปัญหาด้านสุขภาพจากประชาชน กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำปัญหาความต้องการมากำหนดเป็นประเด็นปัญหาสำหรับใช้ในการสร้างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/แกนนำสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน
1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568ผลผลิต
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่มีการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
ผลลัพธ์
- คณะกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
- คณะกรรมการกองทุน มีแผนพัฒนาสุขภาพสำหรับใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม10000.00 บาท -
จัดหาวัสดุสำนักงานประจำสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ
จัดหาวัสด/อุปกรณ์สำนักงานประจำสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ
1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ มีวัสดุ อุปกรณ์ประจำสำนักงาน
1698.00 บาท
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้
1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
