account_balance
แผนการเงิน - กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน
แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน
attach_money
แผนการรับเงิน
| 1 | เงินคงเหลือยกมา | จำนวน | 24,738.83 | บาท |
| 2 | เงินโอนจาก สปสช. | จำนวน | 234,225.00 | บาท |
| 3 | เงินสมทบจาก อปท. | จำนวน | 130,000.00 | บาท |
| 4 | รายได้อื่น ๆ | จำนวน | 191.79 | บาท |
| รวมเงิน | จำนวน | 389,155.62 | บาท |
money_off
แผนการจ่ายเงิน
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,000.00 | 101,272.62 | 20,000.00 | 72,883.00 | 60,000.00 | 1,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | 389,155.62 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
แผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2569
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านสวน
งบประมาณตามแผนการเงินประจำปี
| 10(1) | 10(2) | 10(3) | 10(4) | 10(5) | 10(6) | 10(7) | 10(8) | รวมเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,000.00 | 101,272.62 | 20,000.00 | 72,883.00 | 60,000.00 | 1,000.00 | 23,000.00 | 6,000.00 | 389,155.62 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(1)ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | health station | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 20,000.00 |
| 2 | พื่อแก้ปัญหาทางสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม | งานสาธารณสุข ทต.บ้านสวน | 35,000.00 |
| 3 | เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการ หรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค | งานสาธารรสุข ทต.บ้านสวน | 30,000.00 |
| 4 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด | งานสาธารณสุข สำนักปลัด | 20,000.00 |
| 5 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน | รพ.สต.บ้านดอนศาลา | 15,000.00 |
| 6 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 15,000.00 |
| 7 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดัน | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 20,000.00 |
| 8 | เพื่อแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 10,000.00 |
| 9 | เพื่อเพิ่มจำนวนบุคคลในครอบครัวที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแล | รพ.สต.บ้านดอนศาลา | 30,000.00 |
| 10 | เพื่อลดปัญหาเกษตรกรมีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 5,000.00 |
| 11 | เพื่อลดปัญหาเกษตรกรมีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือดระดับอันตราย | รพ.สต.บ้านดอนศาลา | 5,000.00 |
| 12 | เพื่อลดผู้ใหญ่ อายุ 26-60 ปี ที่มีความเครียดระดับปานกลางถึงมาก | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 15,000.00 |
| 13 | เพื่อเเก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 15,000.00 |
| 235,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(2)ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะไข้เลือดออกระบาด | อสม.รพ.สต.บ้านปากคลอง | 10,000.00 |
| 2 | เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น รร.วัดดอนศาลา | รร.วัดดอนศาลา | 8,000.00 |
| 3 | เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น รร.วัดประดู่เรียง | รร.วัดประดู่เรียง | 15,000.00 |
| 4 | เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุ | 10,000.00 |
| 5 | เพื่อเพิ่มครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะเปียก เช่น การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ | อสม. | 10,000.00 |
| 6 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน รร.วัดเขาอ้อ | รร.วัดเขาอ้อ | 8,000.00 |
| 7 | เพื่อเพิ่มจำนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน รร.วัดบ้านสวน | รร.วัดบ้านสวน | 10,000.00 |
| 8 | เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ | ชมรมผู้สูงอายุ | 5,000.00 |
| 9 | เพื่อลด ภาวะเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ | ศูนย์ครอบครัวฯ | 15,000.00 |
| 10 | เพื่อลดการสูบยาสูบในเด็กและเยาวชนอายุ 15- 25 ปี ในชุมชน | ชมรม TO be NUMBER ONE ม.6 | 5,000.00 |
| 11 | เพื่อลดเด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด | ชมรม TO be NUMBER ONE ม.6 | 20,000.00 |
| 12 | เพื่อลดผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความเครียดระดับปานกลางถึงมาก | ชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนศาลา | 15,000.00 |
| 131,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(3)ประเภท 3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | เพื่อลดการเป็นโรคมือเท้าปากของเด็กเล็ก(2-6 ปี) | ศพด.บ้านสวน | 5,000.00 |
| 2 | เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ศพด.บ้านสวน | 30,000.00 |
| 3 | เพื่อลดภาวะพัฒนาการล่าช้าเด็กเล็ก (0-6 ปี) ลง | ศพด.บ้านสวน | 5,000.00 |
| 40,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(4)ประเภท 4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปี 2569 | เทศบาลตำบลบ้านสวน | 72,883.00 |
| 72,883.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(5)ประเภท 5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขจากน้ำท่วม โรคระบาดและภัยพิบัติ ปี 2569 | งานสาธารณสุข สำนักปลัด | 60,000.00 |
| 60,000.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(6)ประเภท 6 ค่าจ้าง ค่าป่วยการ ค่าตอบแทนของ CG
ยังไม่มีโครงการตามแผนสำหรับ 10(6)!!!
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(7)ประเภท 7 การใช้เงินตามมติบอร์ด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการ ปากคลอง ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2569 เทศบาลตำบลบ้านสวน | รพ.สต.บ้านปากคลอง | 22,200.00 |
| 22,200.00 |
fact_check
โครงการตามแผนสำหรับ 10(8)ประเภท 8 สนับสนุนและส่งเสิมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขตามที่สำนักงานกำหนด
| โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | |
|---|---|---|---|
| 1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข ปี 2569 | งานสาธารณสุข สำนักปลัด | 5,500.00 |
| 5,500.00 |
เรียนคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
ลงชื่อ .................................. เลขานุการ
( ........................................ )
เห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ............. เมื่อวันที่ ............................
ลงชื่อ ................................... ประธานคณะกรรมการ
(...........................................)
photo
อัพโหลด